|
Objednávka |
LF8-701/2012
|
rozbor vody bazéna
|
134,30 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
Mgr. Mária Benová |
riaditeľ |
28.09.2012 |
|
Zmluva |
EY2012_05
|
poskytnutie grantu Nadáciou Pontis
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Nadácia Pontis |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
28.09.2012 |
|
Zmluva |
|
poskytnutie daru od OZ SAMIK
|
2 800.00 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
OZ SAMIK |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
31.08.2012 |
|
Zmluva |
201202053
|
poskytnutie daru od Centra pre filantropiu, n.o.
|
650,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
Centrum pre filantropiu, n.o. |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
31.07.2012 |
|
Zmluva |
NM2012_104
|
poskytnutie grantu Nadáciou Pontis
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Nadácia Pontis |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
29.06.2012 |
|
Objednávka |
LF8-824/2012
|
zasklievanie
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
IGLASS AKTÍV, s.r.o. |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
30.11.2012 |
|
Objednávka |
LF8-863/2012
|
čistiace potreby
|
398,93 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
Bednárik Ľuboš – Sanitárna technika |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1759648482
|
Hlasové služby 02/2014
|
188,88 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140118
|
potraviny
|
122,32 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Karol Tanglmayer - pekáreň |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3414017501
|
Odvoz komunálneho odpadu 022014
|
132,72 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3032014
|
Výmena 2 ks plastových okien za pôvodné drevenné
|
2 071,41 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
HaD s.r.o - ing. Marián Fiala |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
114109668
|
Faktúra za obdobie 22.1.2014 - 21.2.2014 (riaditeľ)
|
1 253,14 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7401919110
|
Faktúra za obdobie 22.1.2014 - 21.2.2014 (riaditeľ)
|
32,18 |
s DPH |
|
|
22.02.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7401919110
|
Faktúra za obdobie 22.1.2014 - 21.2.2014 (riaditeľ)
|
32,18 |
s DPH |
|
|
22.02.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014083
|
potraviny
|
247,07 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Schwartz Ladislav |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3062014
|
potraviny
|
125,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Imrich Jurišta - Delikates |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
4101652
|
potraviny
|
203,57 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Demifood, spol.s.r.o. |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
10.04.2014 |
|
Objednávka |
LF8-22/2013
|
posypová soľ
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Technické služby - ASA s.r.o |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
29.01.2013 |
|
Zmluva |
|
finančný dar
|
470,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
OZ ,,Domček pre vol'ný čas" |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
30.11.2012 |
|
Zmluva |
3
|
Vykonanie deratizácie 04/12, 12/12
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
D-KOD s.r.o. |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
30.04.2012 |