|
|
Faktúra |
20149025
|
Edu pomôcky ŠKD
|
46,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Exteco, |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
10.04.2014 |
|
Zmluva |
30/04/2012
|
Odstránenie havaríjneho stavu kotla ústredného vykurovania v objekte školy
|
69 999,32 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
VEMAPOS, s.r.o. |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
30.04.2012 |
|
Zmluva |
1
|
darovacia zmluva na 24 školských stolov, 24 stoličiek, 3 katedry, 3 stoličky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
Občianske združenie SVET TICHA |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
30.03.2012 |
|
Objednávka |
LF8-27/2011
|
oprava zariadenia na prípravu TUV
|
23 830,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
VEMAPOS, s.r.o. |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
Mgr. Mária Benová |
riaditeľ |
31.01.2012 |
|
Objednávka |
LF8-46/2012
|
overenie odborných vedomostí obsluhy kotlov
|
216,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Technická inšpekcia |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
Mgr. Mária Benová |
riaditeľ |
29.02.2012 |
|
Objednávka |
LF8-58/2011
|
čistiace prostriedky
|
732,07 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
p.k. Solvent s.r.o. |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
Mgr. Mária Benová |
riaditeľ |
29.02.2012 |
|
Objednávka |
LF8-106/2012
|
objednávka chlórňanu sodného
|
330,59 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
BRENNTAG Slovakia, s. r. o. |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
Mgr. Mária Benová |
riaditeľ |
29.02.2012 |
|
Zmluva |
2
|
Kolektívna zmluva 2012
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2012 |
Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
31.01.2012 |
|
Objednávka |
LF8-122/2012
|
Pracovný odev a obuv
|
294,66 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
Mgr. Mária Benová |
riaditeľ |
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1759648482
|
Hlasové služby 02/2014
|
188,88 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3032014
|
Výmena 2 ks plastových okien za pôvodné drevenné
|
2 071,41 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
HaD s.r.o - ing. Marián Fiala |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
114109668
|
Faktúra za obdobie 22.1.2014 - 21.2.2014 (riaditeľ)
|
1 253,14 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7401919110
|
Faktúra za obdobie 22.1.2014 - 21.2.2014 (riaditeľ)
|
32,18 |
s DPH |
|
|
22.02.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7401919110
|
Faktúra za obdobie 22.1.2014 - 21.2.2014 (riaditeľ)
|
32,18 |
s DPH |
|
|
22.02.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014083
|
potraviny
|
247,07 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Schwartz Ladislav |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3062014
|
potraviny
|
125,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Imrich Jurišta - Delikates |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3062014
|
potraviny
|
125,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Karol Tanglmayer - pekáreň |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3414017501
|
Odvoz komunálneho odpadu 022014
|
132,72 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
21401159
|
Interiérové vybavenie, edukačné pomôcky (MŠ deti 5 rokov)
|
1 891,81 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Nomiland |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140118
|
potraviny
|
122,32 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Karol Tanglmayer - pekáreň |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
10.04.2014 |