|
Zmluva |
ZOD02/2024
|
30.9.2024
|
8 792,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Velcon spol. s r. o. |
Spojená škola internátna |
Mgr. Michal Mikula |
konateľ |
04.10.2024 |
|
Faktúra |
22013
|
odobratá strava (SJ+M)
|
275,38 |
s DPH |
Z
|
|
15.04.2013 |
SŠI, Hrdličkova |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
692013
|
pranie a žehlenie
|
91,28 |
s DPH |
Z
|
|
28.03.2013 |
LIKA Service |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
29.03.2013 |
|
Faktúra |
13007548
|
tekuté mydlo
|
50,40 |
s DPH |
Z
|
|
18.03.2013 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
29.03.2013 |
|
Faktúra |
720130819
|
licencia 04/13-03/14
|
243,60 |
s DPH |
Z
|
|
23.04.2013 |
VEMA, s.r.o. |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
0193969102
|
mesačný paušál
|
4,06 |
s DPH |
Z
|
|
23.04.2013 |
Orange Slovensko a.s. |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
862013
|
pranie a žehlenie
|
109,51 |
s DPH |
Z
|
|
16.04.2013 |
LIKA Service |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
892013
|
pranie a žehlenie
|
76,98 |
s DPH |
Z
|
|
23.04.2013 |
LIKA Service |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
242013
|
deratizácia
|
90,00 |
s DPH |
Z
|
|
09.04.2013 |
D-KOD s.r.o. |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
9000669557
|
poštové poukážky tlač
|
25,07 |
s DPH |
Z
|
|
23.04.2013 |
Slovenská pošta |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
|
cestovné (SJ+M)
|
29,88 |
s DPH |
Z
|
|
03.05.2013 |
SŠI Prešov |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
07.05.2013 |
|
Faktúra |
|
cestovné (SJ+M)
|
18,88 |
s DPH |
Z
|
|
03.05.2013 |
ZŠ Lučenec |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
07.05.2013 |
|
Faktúra |
1030000425
|
koberec happy cbb (mš)
|
304,63 |
s DPH |
Z
|
|
12.04.2013 |
JUTEX Slovakia |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
29.04.2013 |
|
Faktúra |
|
cestovné (SJ+M)
|
43,80 |
s DPH |
Z
|
|
10.05.2013 |
ZŠ Kremnica |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
10.05.2013 |
|
Faktúra |
|
cestovné (SJ+M)
|
21,00 |
s DPH |
Z
|
|
10.05.2013 |
ZŠ Nitra |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
10.05.2013 |
|
Faktúra |
2013082
|
oprava výdajného pultu v kuch.
|
272,52 |
s DPH |
Z
|
|
29.04.2013 |
ALVEX GASTRO spol. s.r.o. |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
0675
|
potraviny
|
180,64 |
s DPH |
Z
|
|
23.04.2013 |
Imrich Jurišta - Delikates |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
0715
|
potraviny
|
95,36 |
s DPH |
Z
|
|
29.04.2013 |
Imrich Jurišta - Delikates |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
20130117
|
potraviny
|
7,91 |
s DPH |
Z
|
|
23.04.2013 |
Karol Tanglmayer - pekáreň |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
30.04.2013 |
|
Faktúra |
20130194
|
potraviny
|
147,24 |
s DPH |
Z
|
|
23.04.2013 |
Karol Tanglmayer - pekáreň |
SŠI, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
|
|
30.04.2013 |